[ 索 引 号 ] 11500240711643942Y/2025-00027 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县鱼池镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 发布日期 ] 2025-10-14

重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

综合办事机构

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、旅游等职责。

4.民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、乡风文明、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7.应急管理办公室(平安建设办公室)。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8.人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位

1.产业发展服务中心

宗旨:为农业农村产业发展工作提供服务。

主要职责任务:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务:

1)承担农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。

2)承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

3)承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作;承担水利科技推广工作。

4)承担畜牧兽医技术推广和技术服务,引导畜牧产业发展等工作。

5)承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

6)承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

7)承担水产和渔业服务工作。

8)承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

9)承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

10)指导服务做好农村土地流转工作。

11)承担扶贫开发技术服务工作。

12)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

2.新时代文明实践服务中心

宗旨:为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务:

1)承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作,指导各村(居)开展文体活动。

2)承担普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为当地经济建设服务。

3)承担广播、电视、电影方面的服务工作。

4)承担综合文化场地的开放和服务工作。

5)承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

6)承担乡村旅游服务工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3.便民服务中心

宗旨:为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务:

1)承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

2)承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

3)承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

4)承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

5)承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

6)负责村(居)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

7)参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

8)逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

9)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

4.综合行政执法大队

宗旨:依法执法,确保执法公平、公正。

主要职责任务:根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务:

1)贯彻落实综合行政执法工作的有关规定;依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。

2)根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

3)承担市县授权或委托的其他行政执法权。

4)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

5.景区服务中心

为辖区内的景区建设与管理提供服务。贯彻落实景区发展的方针政策。负责辖区内旅游信息采集、整理和分析,旅游资源的普查、规划等事务性工作。负责辖区内旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。负责辖区内的旅游设施管理与维护,旅游产品包装,旅游营销及乡村旅游服务等工作。负责维护辖区内旅游市场秩序,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。负责指导旅游项目、旅游产品开发等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

2024年本部门独立核算机构数(人民政府)6个,独立编制机构数6个,其中政府机关1个,事业单位5个(产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、景区服务中心)。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2851.55万元。收、支与2023年度相比,增加505.79万元,增长21.6%,主要原因是2024年本单位根据渝财农〔202423号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈项目560万元,故本年收入、支出也随之增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2851.55万元,与2023年度相比,增加505.79万元,增长21.6%,主要原因是2024年本单位根据渝财农〔202423号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈项目560万元,故本年收入随之增加。其中:财政拨款收入2851.55万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2851.55万元,与2023年度相比,增加505.79万元,增长21.6%,主要原因是2024年年中本单位根据渝财农〔202423号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈项目560万元。其中:基本支出550.17万元,占19.3%;项目支出2301.38万元,占80.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度年本单位无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2851.55万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加505.79万元,增长21.6%。主要原因是2024年本单位根据渝财农〔202423号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈项目560万元,故本年支出随之增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2721.74万元,与2023年度相比,增加376.82万元,增长16.1%。主要原因是2024年本单位根据渝财农〔202423号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈项目560万元。较年初预算数增加1579.55万元,增长138.3%。主要原因是年中追加特色村寨建设、山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈等项目,故年初预算数中的本年收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2721.74万元,与2023年度相比,增加376.82万元,增长16.1%。主要原因是2024年年中本单位根据渝财农〔202423号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈项目560万元。较年初预算数增加1579.55万元,增长138.3%。主要原因是2024年,年中本单位根据渝财农〔202423号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代赈项目560万元;根据渝财农〔202426号增加2024年鱼池村六门组公路硬化及环境整治中央财政以工代赈项193.95万元;根据渝财建〔202477号增加鱼池镇地质灾害金土工程避险移民搬迁补助项目129万元等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出498.70万元,占18.3%,较年初预算数增加64.89万元,增长15.0%,主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。

2)社会保障和就业支出154.46万元,占5.7%,较年初预算数增加64.07万元,增长70.9%,主要原因是年中追加农村公益性公墓建设、政府宿舍楼整修、敬老院管理补助等资金。

3)卫生健康支出32.55万元,占1.2%,较年初预算数减少1.59万元,下降4.7%,主要原因是2024年无防疫工作经费。

4)节能环保支出300.50万元,占11.0%,较年初预算数增加300.50万元,增长100.0%,主要原因是2024年增加水体污染防治、环境整治、农村生活垃圾收运及分类补助资金。

5)城乡社区支出29.60万元,占1.1%,较年初预算数增加29.60万元,增长100.0%,主要原因是年中追加乡镇市政管理、农村生活垃圾收运补助资金。

6)农林水支出1630.98万元,占59.9%,较年初预算数增加1108.50万元,增长212.2%,主要原因是年中追加深度产业结构调整项目、人居环境整治、壮大村集体资金、基础设施建设等项目资金。

7)交通运输支出5.50万元,占0.2%,较年初预算数增加5.50万元,增长100.0%,主要原因是年中追加黄金村黄金路公路养护项目资金。

8)商业服务业等支出10.00万元,占0.4%,较年初预算数无增减,主要原因是2024年未新增相关资金。

9住房保障支出35.83万元,占1.3%,较年初预算数减少2.78万元,下降7.2%,主要原因是人员减少,公积金支出减少。

10灾害防治及应急管理支出23.62万元,占0.9%,较年初预算数增加10.85万元,增长85.0%,主要原因是年中追加了搬迁项目补助、灾后重建项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出550.17万元。其中:人员经费475.51万元,与2023年度相比,减少59.62万元,下降11.1%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险职业年金缴费、住房公积金、目标绩效考核、其他工资福利支出等。公用经费74.67万元,与2023年度相比,增加0.44万元,增长0.6%,主要原因是办公费等支出增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入129.81万元,与2023年度相比,增加128.97万元,增长15353.6%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款的项目支出增加。本年支出129.81万元,与2023年度相比,增加128.97万元,增长15353.6%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款的项目支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计9.96万元,较年初预算数减少1.04万元,下降9.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.85万元,下降7.9%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

2024度本单位未发生因公出国(境)费用支出。

2024度本单位未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.87万元,主要用于因公出行、镇内安全巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.13万元,下降18.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.03万元,下降17.5%,主要原因是一方面合理规划路线,减少公车里程损耗;另一方面是加强公车检查维护,减少公车维修费用。

公务接待费5.08万元,主要用于接待县内相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.08万元,增长1.6%,主要原因是将二级预算单位的公务接待费用合并在本级。较上年支出数增加0.18万元,增长3.7%,主要原因是将二级预算单位的公务接待费用合并在本级。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待153批次1562人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费32.55元,车均购置费0万元,车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出9.75万元,与2023年度相比,减少1.39万元,下降12.5%,主要原因是精简会议,会议支出减少。本年度培训费支出0.46万元,与2023年度相比,增加0.41万元,增长820.0%,主要原因是将二级预算单位的培训费用合并在本级。本年度差旅费支出3.10万元,2023年度相比,减少47.80万元,下降93.9%,主要原因是主要原因是2024年度出差减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出74.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加0.44万元,增长0.6%,主要原因是乡村振兴等办公支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。


五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

状态:已送审

项目名称:

石柱土家族自治县鱼池镇人民政府整体监控

项目编码:

50024000024P000063

自评总分:

97.58

项目主管部门:

907-石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

丁运平

联系电话:

13594743504

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

14,690,881.18

42,592,686.93

32,279,564.61

其中:财政拨款

14,690,881.18

42,592,686.93

32,279,564.61

75.79

10.00

7.58

一般公共预算

14,690,881.18

41,294,586.93

30,981,464.61

75.03

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1是保证政府正常运转,工作正常开展; 2是奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展; 3是进一步完善我村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上; 4是坚守民生保障底线,医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%; 5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为06是灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生,全面做好底线工作; 7是全面小康路上不漏一 户不落一 人,为乡村振兴添砖发力。

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1是保证政府正常运转,工作正常开展; 2是奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展; 3是进一步完善我村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上; 4是坚守民生保障底线,医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%; 5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为06是灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生,全面做好底线工作; 7是全面小康路上不漏一 户不落一 人,为乡村振兴添砖发力。

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1是保证政府正常运转,工作正常开展; 2是奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展; 3是进一步完善我村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上; 4是坚守民生保障底线,医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%; 5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为06是灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生,全面做好底线工作; 7是全面小康路上不漏一 户不落一 人,为乡村振兴添砖发力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

完成县委县政府安排的任务

30

30

0

100

10

10

任务完成合格率

%

95

95

0

100

15

15

项目任务完成时间

1

1

0

100

10

10

镇域GDP增长率

%

8

8

0

100

15

15

百姓利益生命财产安全保障率

%

100

100

0

100

15

15

促进乡村振兴建设

定性

有效提升

1

0

100

15

15

群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

财政总投入

40

40

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我部门对鱼池镇人民政府部门开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3227.95万元,评价得分97.58分,评价等次为A,从评价情况来看,项目支出都较好的完成了既定目标,取得了良好的社会与经济效益。下一年度,我镇将进一步加大推进绩效管理力度,逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结算有绩效评价的预算绩效管理评价机制。加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实施通报机制,探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘芷余023-73384001


收入支出决算总表

公开01

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,098.15

一、一般公共服务支出

558.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

129.81

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

23.25

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

289.93

九、卫生健康支出

51.08

十、节能环保支出

300.50

十一、城乡社区支出

159.41

十二、农林水支出

1,752.92

十三、交通运输支出

5.50

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

10.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

53.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

23.62

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,227.96

本年支出合计

3,227.96

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,227.96

总计

3,227.96

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,227.96

3,227.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

558.24

558.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

545.99

545.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

404.45

404.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

59.53

59.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

23.25

23.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

23.25

23.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

23.25

23.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

289.93

289.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

57.81

57.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

57.81

57.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

133.14

133.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7.59

7.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.86

75.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.96

37.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

37.35

37.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

7.35

7.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51.08

51.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.05

51.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

300.50

300.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

285.50

285.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

285.50

285.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

129.81

129.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

129.00

129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,752.92

1,752.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

272.69

272.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

121.94

121.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

70.11

70.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

17.09

17.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130226

林区公共支出

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,015.62

1,015.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

774.89

774.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

128.79

128.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

111.94

111.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

447.52

447.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

193.04

193.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

254.48

254.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

3,227.96

926.58

2,301.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

558.24

463.99

94.25

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.26

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

9.26

0.00

9.26

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

545.99

463.99

82.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

404.45

404.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

59.53

59.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.03

0.00

1.03

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.03

0.00

1.03

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

23.25

23.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

23.25

23.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

23.25

23.25

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

289.93

212.84

77.09

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

57.81

57.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

57.81

57.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

31.88

0.00

31.88

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

31.88

0.00

31.88

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

133.14

133.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7.59

7.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.86

75.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.96

37.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.59

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.59

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

37.35

0.00

37.35

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

7.35

0.00

7.35

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

28.17

21.89

6.28

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.28

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51.08

51.05

0.03

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.05

51.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

300.50

0.00

300.50

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

285.50

0.00

285.50

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

285.50

0.00

285.50

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

159.41

0.00

159.41

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.60

0.00

29.60

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.60

0.00

29.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

129.81

0.00

129.81

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.81

0.00

0.81

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

129.00

0.00

129.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,752.92

121.94

1,630.98

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

272.69

121.94

150.75

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

121.94

121.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

3.12

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

70.11

0.00

70.11

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.57

0.00

13.57

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

17.09

0.00

17.09

0.00

0.00

0.00

2130226

林区公共支出

14.99

0.00

14.99

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,015.62

0.00

1,015.62

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

774.89

0.00

774.89

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

128.79

0.00

128.79

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

111.94

0.00

111.94

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

447.52

0.00

447.52

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

193.04

0.00

193.04

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

254.48

0.00

254.48

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.51

53.51

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

23.62

0.00

23.62

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.85

0.00

6.85

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

6.85

0.00

6.85

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,098.15

一、一般公共服务支出

558.24

558.24

二、政府性基金预算财政拨款

129.81

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

23.25

23.25

八、社会保障和就业支出

289.93

289.93

九、卫生健康支出

51.08

51.08

十、节能环保支出

300.50

300.50

十一、城乡社区支出

159.41

29.60

129.81

十二、农林水支出

1,752.92

1,752.92

十三、交通运输支出

5.50

5.50

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

10.00

10.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

53.51

53.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

23.62

23.62

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,227.96

本年支出合计

3,227.96

3,098.15

129.81

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,227.96

总计

3,227.96

3,098.15

129.81

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,098.15

926.58

2,171.57

201

一般公共服务支出

558.24

463.99

94.25

20101

人大事务

10.26

0.00

10.26

2010108

代表工作

9.26

0.00

9.26

2010199

其他人大事务支出

1.00

0.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

545.99

463.99

82.00

2010301

行政运行

404.45

404.45

0.00

2010302

一般行政管理事务

82.00

0.00

82.00

2010350

事业运行

59.53

59.53

0.00

20132

组织事务

1.03

0.00

1.03

2013202

一般行政管理事务

1.03

0.00

1.03

20136

其他共产党事务支出

0.96

0.00

0.96

2013699

其他共产党事务支出

0.96

0.00

0.96

207

文化旅游体育与传媒支出

23.25

23.25

0.00

20701

文化和旅游

23.25

23.25

0.00

2070109

群众文化

23.25

23.25

0.00

208

社会保障和就业支出

289.93

212.84

77.09

20801

人力资源和社会保障管理事务

57.81

57.81

0.00

2080104

综合业务管理

57.81

57.81

0.00

20802

民政管理事务

31.88

0.00

31.88

2080208

基层政权建设和社区治理

31.88

0.00

31.88

20805

行政事业单位养老支出

133.14

133.14

0.00

2080501

行政单位离退休

11.73

11.73

0.00

2080502

事业单位离退休

7.59

7.59

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.86

75.86

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.96

37.96

0.00

20808

抚恤

1.59

0.00

1.59

2080899

其他优抚支出

1.59

0.00

1.59

20810

社会福利

37.35

0.00

37.35

2081004

殡葬

30.00

0.00

30.00

2081006

养老服务

7.35

0.00

7.35

20828

退役军人管理事务

28.17

21.89

6.28

2082805

军供保障

0.28

0.00

0.28

2082850

事业运行

21.89

21.89

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.00

0.00

6.00

210

卫生健康支出

51.08

51.05

0.03

21007

计划生育事务

0.03

0.00

0.03

2100717

计划生育服务

0.03

0.00

0.03

21011

行政事业单位医疗

51.05

51.05

0.00

2101101

行政单位医疗

25.98

25.98

0.00

2101102

事业单位医疗

14.01

14.01

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.06

11.06

0.00

211

节能环保支出

300.50

0.00

300.50

21103

污染防治

285.50

0.00

285.50

2110302

水体

285.50

0.00

285.50

21104

自然生态保护

15.00

0.00

15.00

2110402

农村环境保护

15.00

0.00

15.00

212

城乡社区支出

29.60

0.00

29.60

21205

城乡社区环境卫生

29.60

0.00

29.60

2120501

城乡社区环境卫生

29.60

0.00

29.60

213

农林水支出

1,752.92

121.94

1,630.98

21301

农业农村

272.69

121.94

150.75

2130104

事业运行

121.94

121.94

0.00

2130106

科技转化与推广服务

50.00

0.00

50.00

2130108

病虫害控制

1.60

0.00

1.60

2130110

执法监管

3.12

0.00

3.12

2130119

防灾救灾

2.50

0.00

2.50

2130122

农业生产发展

70.11

0.00

70.11

2130124

农村合作经济

2.85

0.00

2.85

2130148

渔业发展

7.00

0.00

7.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.57

0.00

13.57

21302

林业和草原

17.09

0.00

17.09

2130226

林区公共支出

14.99

0.00

14.99

2130234

林业草原防灾减灾

2.10

0.00

2.10

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,015.62

0.00

1,015.62

2130504

农村基础设施建设

774.89

0.00

774.89

2130505

生产发展

128.79

0.00

128.79

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

111.94

0.00

111.94

21307

农村综合改革

447.52

0.00

447.52

2130701

对村级公益事业建设的补助

193.04

0.00

193.04

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

254.48

0.00

254.48

214

交通运输支出

5.50

0.00

5.50

21401

公路水路运输

5.50

0.00

5.50

2140106

公路养护

5.50

0.00

5.50

216

商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

21602

商业流通事务

10.00

0.00

10.00

2160299

其他商业流通事务支出

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

53.51

53.51

0.00

22102

住房改革支出

53.51

53.51

0.00

2210201

住房公积金

53.51

53.51

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

23.62

0.00

23.62

22401

应急管理事务

12.77

0.00

12.77

2240108

应急救援

12.77

0.00

12.77

22406

自然灾害防治

6.85

0.00

6.85

2240601

地质灾害防治

6.85

0.00

6.85

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

0.00

4.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

0.00

4.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

783.37

302

商品和服务支出

121.33

310

资本性支出

30101

基本工资

172.66

30201

办公费

30.53

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

118.06

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

126.88

30203

咨询费

0.30

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

145.93

30205

水费

1.66

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.86

30206

电费

6.31

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

37.96

30207

邮电费

6.92

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

42.08

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.92

30211

差旅费

7.28

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

53.51

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8.51

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

21.87

30215

会议费

0.56

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.46

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

5.64

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

19.32

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.52

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.55

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

19.73

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.87

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

23.58

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

7.97

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

805.24

公用经费合计

121.33

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

129.81

129.81

0.00

129.81

0.00

212

城乡社区支出

0.00

129.81

129.81

0.00

129.81

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

129.81

129.81

0.00

129.81

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

129.00

129.00

0.00

129.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

74.67

(一)支出合计

10.52

10.52

(一)行政单位

74.67

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.87

4.87

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

4.87

4.87

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

5.64

5.64

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

5.64

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

174

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

1,737

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

9.75

三、培训费

0.46

四、差旅费

8.80

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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